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教育部運動發展基金附屬單位決算
各年度基金決算編列情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;預算數;決算數;科目;備註;比較增減;科目名稱;預算數-正式員額薪資;預算數-聘僱人員薪資;預算數-超時工作報酬;預算數-津貼;預算數-獎金;預算數-退休及卹償金;預算數-資遣費;預算數-福利費;預算數-提繳費;預算數-合計;預算數-兼任人員用人費用;預算數-總計;決算數-正式員額薪資;決算數-聘僱人員薪資;決算數-超時工作報酬;決算數-津貼;決算數-獎金;決算數-退休及卹償金;決算數-資遣費;決算數-福利費;決算數-提繳費;決算數-合計;決算數-兼任人員用人費用;決算數-總計;數量單位;預算數-數量;預算數-金額;決算數-數量;決算數-金額;比較增減-數量;比較增減-數量-百分比;比較增減-金額-百分比

1 1 1 基金用途 7031509000.00 7475466471.00 443957471.00 6.31 0
2 2 1 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫 2421518000.00 2492502713.00 70984713.00 2.93 本計畫包含(1)國外旅費預算數436萬6,000元,決算數351萬5,291元。(2)推展費預算無列數,決算數258萬3,401元。 0
3 3 1 服務費用 329156000.00 328733238.00 -422762.00 0.13 0
4 4 0 郵電費 90000.00 77641.00 -12359.00 13.73 0
5 4 0 旅運費 4885000.00 3733960.00 -1151040.00 23.56 0
6 4 0 印刷裝訂及公告費 156000.00 66250.00 -89750.00 57.53 0
7 4 0 一般服務費 323125000.00 320453585.00 -2671415.00 0.83 0
8 4 0 專業服務費 900000.00 1818401.00 918401.00 102.04 0
9 4 0 推展費 2583401.00 2583401.00 0
10 3 1 材料及用品費 95000.00 261237.00 166237.00 174.99 0
11 4 0 用品消耗 95000.00 261237.00 166237.00 174.99 0
12 3 1 租金、償債、利息及相關手續費 5000.00 109827.00 104827.00 2096.54 0
13 4 0 交通及運輸設備租金 5000.00 109827.00 104827.00 2096.54 0
14 3 1 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 2092262000.00 2163345566.00 71083566.00 3.40 0
15 4 0 捐助、補助與獎助 1613070000.00 1724554048.00 111484048.00 6.91 0
16 4 0 分擔 478000000.00 424695443.00 -53304557.00 11.15 0
17 4 0 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 1192000.00 14096075.00 12904075.00 1082.56 0
18 3 1 其他 52845.00 52845.00 0
19 4 0 其他支出 52845.00 52845.00 0
20 2 1 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫 671503000.00 636914871.00 -34588129.00 5.15 0
21 3 1 服務費用 158153000.00 154813343.00 -3339657.00 2.11 0
22 4 0 郵電費 200000.00 1411962.00 1211962.00 605.98 0
23 4 0 旅運費 293000.00 179021.00 -113979.00 38.90 0
24 4 0 印刷裝訂及公告費 260000.00 15318.00 -244682.00 94.11 0
25 4 0 一般服務費 105700000.00 101686754.00 -4013246.00 3.80 0
26 4 0 專業服務費 20500000.00 31839959.00 11339959.00 55.32 0
27 4 0 媒體政策及業務宣導費 31000000.00 19211064.00 -11788936.00 38.03 0
28 4 0 推展費 200000.00 469265.00 269265.00 134.63 0
29 3 1 材料及用品費 450000.00 706456.00 256456.00 56.99 0
30 4 0 用品消耗 450000.00 706456.00 256456.00 56.99 0

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