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文化部附屬單位決算-特別收入基金
文化發展基金決算(決算報表、會計報表、參考表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度金額;本年度百分比;上年度金額;上年度百分比;比較增減金額;比較增減百分比;預算項目;決算數;調整數;會計收支;會計科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;可用預算數-金額;決算數;備註;數量單位;預算數-數量;預算數-金額;決算數-數量;決算數-金額;比較增減-數量;比較增減-數量-百分比;比較增減-金額-百分比;預算數;科目;取得成本;以前年度累計折舊;本年度預算增加數;本年度決算增加數;本年度預算減少數;本年度決算減少數;本年度提列折舊;期末帳面金額;比較增減;可用預算數-以前年度保留數;可用預算數-本年度預算數;可用預算數-本年度奉准先行辦理數;可用預算數-調整數;可用預算數-合計;決算數;比較增減數;本年度保留數

1 1 1 基金用途 54053000.00 35306481.00 -18746519.00 34.68 0
2 2 1 辦理公共藝術相關計畫 10211000.00 3997681.00 -6213319.00 60.85 0
3 3 1 服務費用 1716000.00 1293925.00 -422075.00 24.60 0
4 4 0 郵電費 50000.00 -50000.00 100.00 0
5 4 0 旅運費 55000.00 -55000.00 100.00 0
6 4 0 一般服務費 1611000.00 448500.00 -1162500.00 72.16 0
7 4 0 專業服務費 845425.00 845425.00 0
8 3 1 材料及用品費 10000.00 -10000.00 100.00 0
9 4 0 用品消耗 10000.00 -10000.00 100.00 0
10 3 1 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 119756.00 119756.00 0
11 4 0 購建固定資產 119756.00 119756.00 0
12 3 1 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 8485000.00 -8485000.00 100.00 0
13 4 0 捐助、補助與獎助 5485000.00 -5485000.00 100.00 0
14 4 0 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 3000000.00 -3000000.00 100.00 0
15 3 1 其他 2584000.00 2584000.00 0
16 4 0 其他支出 2584000.00 2584000.00 0
17 2 1 傳統工藝、美術等購藏計畫 25000000.00 27225000.00 2225000.00 8.90 0
18 3 1 服務費用 240000.00 -240000.00 100.00 0
19 4 0 旅運費 50000.00 -50000.00 100.00 0
20 4 0 專業服務費 190000.00 -190000.00 100.00 0
21 3 1 材料及用品費 110000.00 -110000.00 100.00 0
22 4 0 用品消耗 110000.00 -110000.00 100.00 0
23 3 1 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 24650000.00 27225000.00 2575000.00 10.45 0
24 4 0 購建固定資產 24650000.00 27225000.00 2575000.00 10.45 0
25 2 1 多元文化友善平權推動計畫 14440000.00 1023300.00 -13416700.00 92.91 0
26 3 1 服務費用 11500000.00 -11500000.00 100.00 0
27 4 0 旅運費 1440000.00 -1440000.00 100.00 0
28 4 0 印刷裝訂及公告費 1000000.00 -1000000.00 100.00 0
29 4 0 保險費 600000.00 -600000.00 100.00 0
30 4 0 一般服務費 1200000.00 -1200000.00 100.00 0

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