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文化部附屬單位決算-特別收入基金
文化發展基金決算(決算報表、會計報表、參考表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度金額;本年度百分比;上年度金額;上年度百分比;比較增減金額;比較增減百分比;預算項目;決算數;調整數;會計收支;會計科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;可用預算數-金額;決算數;備註;數量單位;預算數-數量;預算數-金額;決算數-數量;決算數-金額;比較增減-數量;比較增減-數量-百分比;比較增減-金額-百分比;預算數;科目;取得成本;以前年度累計折舊;本年度預算增加數;本年度決算增加數;本年度預算減少數;本年度決算減少數;本年度提列折舊;期末帳面金額;比較增減;可用預算數-以前年度保留數;可用預算數-本年度預算數;可用預算數-本年度奉准先行辦理數;可用預算數-調整數;可用預算數-合計;決算數;比較增減數;本年度保留數

31 4 0 專業服務費 7260000.00 -7260000.00 100.00 0
32 3 1 材料及用品費 900000.00 -900000.00 100.00 0
33 4 0 用品消耗 900000.00 -900000.00 100.00 0
34 3 1 租金、償債、利息及相關手續費 1440000.00 -1440000.00 100.00 0
35 4 0 雜項設備租金 1440000.00 -1440000.00 100.00 0
36 3 1 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 600000.00 1023300.00 423300.00 70.55 0
37 4 0 捐助、補助與獎助 1023300.00 1023300.00 0
38 4 0 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 600000.00 -600000.00 100.00 0
39 2 1 一般行政管理計畫 4402000.00 3060500.00 -1341500.00 30.47 0
40 3 1 服務費用 1675000.00 88305.00 -1586695.00 94.73 0
41 4 0 郵電費 60.00 60.00 0
42 4 0 旅運費 145000.00 13145.00 -131855.00 90.93 0
43 4 0 印刷裝訂及公告費 44000.00 30730.00 -13270.00 30.16 0
44 4 0 一般服務費 1221000.00 370.00 -1220630.00 99.97 0
45 4 0 專業服務費 265000.00 44000.00 -221000.00 83.40 0
46 3 1 材料及用品費 27000.00 6526.00 -20474.00 75.83 0
47 4 0 用品消耗 27000.00 6526.00 -20474.00 75.83 0
48 3 1 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 2700000.00 2965669.00 265669.00 9.84 0
49 4 0 購置無形資產 2700000.00 2965669.00 265669.00 9.84 0

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